Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/111 Potraviny 151,05 s DPH 12.03.2024 OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica 27.05.2024
Faktúra DF2024/108 Výmena strešného výrezu 300,00 s DPH 12.03.2024 Strechy-Masár, s.r.o., A.Hlinku 1094/14, Trenč.Teplá 27.05.2024
Faktúra DF2024/105 Čistiace prostriedky 567,38 s DPH 12.03.2024 BETRIX sro 27.05.2024
Faktúra DF2024/110 Potraviny 161,55 s DPH 12.03.2024 DEMIFOOD, s.r.o., Piešťanská 43, Nové Mesto n/V 27.05.2024
Faktúra DF2024/118 Potraviny 76,02 s DPH 10.03.2024 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191 27.05.2024
Zmluva Z20241514 Dielenský stôl 4 900,00 s DPH 08.03.2024 Monaster, s.r.o, Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 Mgr. Homolová Katarína riaditeľka školy 11.03.2024
Faktúra DFO2024/9 Stravovanie SF 44,48 s DPH 08.03.2024 Základná škola s materskou školou Omšenie 27.05.2024
Faktúra DFO2024/10 Réžia zamestnanec 731,14 s DPH 08.03.2024 Základná škola s materskou školou Omšenie 27.05.2024
Faktúra DF2024/122 Učebné pomôcky - digitalizácia 176,85 s DPH 08.03.2024 INFRA Slovakia, s.r.o, J.Hollého 875, Veľké Leváre 27.05.2024
Faktúra DF2024/100 Stravovanie 917,40 s DPH 08.03.2024 Základná škola s materskou školou Omšenie 27.05.2024
Objednávka 24 Učebné pomôcky - digitalizácia 209,90 s DPH 08.03.2024 SILCOM Multimedia SK,sro 27.05.2024
Objednávka 25 Učebné pomôcky - digitalizácia 331,80 s DPH 08.03.2024 EduPoint, s.r.o, Gen.Goliana 1537/7, Trenčín 27.05.2024
Objednávka 26 REVIZIA 160,00 s DPH 07.03.2024 ELREV PRO, s.r.o., Námestie sv. Anny 7269/20A, Trenčín 27.05.2024
Faktúra DF2024/104 Pranie 170,30 s DPH 07.03.2024 Žembera Mariáln 27.05.2024
Objednávka 21 Vešiak na stenu 57,12 s DPH 07.03.2024 B-commerce Group, s.r.o, Duklianska 16, Bardejov 27.05.2024
Faktúra DF2024/109 Potraviny 122,47 s DPH 07.03.2024 MILSY a.s., Partizánska 244/B, Bánovce n/B 27.05.2024
Objednávka 19 Návlek na mop 12,97 s DPH 05.03.2024 SCHMUCKIES, s.r.o, Lichardova 1884/3, Bratislava 27.05.2024
Faktúra DF2024/99 Potraviny 143,19 s DPH 03.03.2024 OBIM s.r.o, Nová 4381/5, Nová Dubnica 27.05.2024
Faktúra DF2024/91 ELEKTRICKÁ ENERGIA ŠJ 222,79 s DPH 02.03.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 27.05.2024
Faktúra DF2024/90 ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ + ŠKD 31,83 s DPH 02.03.2024 Energie2, a.s., Lazzaretská 3a, Bratislava 27.05.2024
zobrazené záznamy: 401-420/4222