|
|
Faktúra |
DF2015/179
|
Materiál na výchovu
|
47,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/170
|
Vlajka
|
35,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
REPREZENTANT |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/168
|
Stravné lístky
|
584,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Vaša Slovensko, sro |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/171
|
Výmena kobercov
|
65,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/178
|
55 / strava
|
134,33 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/176
|
55 / strava
|
429,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/167
|
Stravné lístky
|
584,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Vaša Slovensko, sro |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/172
|
Pracovná zdravotná služba
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/174
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/173
|
Bezpečnostný technik
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/177
|
Systémová podpora
|
31,25 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
MADE sro |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/165
|
Telefon
|
86,53 |
s DPH |
|
|
03.10.2015 |
Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/166
|
Elektrická energia
|
599,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ZSE |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/160
|
PLYN
|
3 451,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/161
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
61,42 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/164
|
Materiál na výchovu
|
161,55 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Nomiland, s.r.o., Košice |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/158
|
CD HV
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Pavelčákovci, sro |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/162
|
Materiál ŠKD, Kovová sušička
|
197,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2015 |
INSGRAF, sro, Pázmaňa 51/19, Šaľa |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/157
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/155
|
čistiace prostriedky
|
333,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
BETRIX sro |
|
|
|
02.02.2016 |