|
|
Faktúra |
DF2016/113
|
55 percent z ceny obeda
|
465,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/145
|
Zúčtovanie zálohovej faktúry
|
109,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/120
|
ELEKTRINA
|
407,35 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
ZSE |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/123
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA
|
175,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
ZSE |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/119
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/116
|
TELEFÓN
|
92,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/22
|
Stravovanie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/114
|
Školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Ing. Jela HLOŽKOVÁ-S.I.P., Piešťany |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DFO2016/21
|
Režijné náklady Z
|
427,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Základná škola s materskou školou Omšenie |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/122
|
ELEKTRINA
|
61,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
MAGNA, sro, Piešťany |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/121
|
PLYN
|
2 315,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
SPP, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/115
|
Made Urbis
|
31,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
MADE sro |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/118
|
BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/117
|
Zdravotná služba
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Iveta Švábyová, Soblahov 590 |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/110
|
Údržba PC
|
400,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
TEBIT sro |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/109
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
INTA sro, Rybárska 18, Trenčín |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/107
|
ELEKTRINA
|
407,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ZSE |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/104
|
Licencia
|
349,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ASC, sro, Svoradova 7/1, Bratislava |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/111
|
Tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/112
|
Výmena kobercov
|
65,28 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
LINDSTROM |
|
|
|
19.10.2016 |